Необходимо ли регистрировать в Едином реестре налоговые накладные, выписанные на поставку импортных товаров на сумму НДС, не превышающую 10 тыс. грн.?

Опубликовано в Вопрос-ответ

Чи звільняється від ПДВ продаж третій особі програмного забезпечення (НМА), придбаного у нерезидента?

Опубликовано в Вопрос-ответ

Поставщик выписал налоговую накладную, зарегистрировал ее в Едином реестре и выдал покупателю. Через несколько дней была выявлена ошибка в наименовании покупателя. Можно ли исправить ошибку так, чтобы у поставщика и покупателя сохранилась изначальная дата первого события по ошибочной накладной и не нарушилась нумерация налоговых накладных в реестре?

Опубликовано в Вопрос-ответ

Подлежит ли регистрации в ЕРНН налоговая накладная на поставку импортного товара неплательщику НДС?

Опубликовано в Вопрос-ответ
Пятница, 15 марта 2013 21:29

Форма декларации по НДС

По какой форме следует подавать квартальную декларацию по НДС?

Опубликовано в Вопрос-ответ

Какие операции в налоговом учете по НДС необходимо провести кредитору и должникам при переводе долга по задолженности:
– возникшей в связи с начислением арендной платы по договору аренды, с последующей компенсацией?
– возникшей в связи с перечислением предварительной оплаты по договору аренды, с последующей компенсацией?

Опубликовано в Вопрос-ответ

Можно ли выписывать налоговые накладные на русском языке в области, где он признан региональным?

Опубликовано в Вопрос-ответ

Предприятию, у которого небольшой годовой доход, пришло письменное предложение из налоговой инспекции о том, чтобы добровольно подать заявление об аннулировании регистрации плательщика НДС. Чем обосновать отказ?

Опубликовано в Вопрос-ответ

В связи с тем, что консультационные услуги с 01.07.2011 г. начали облагаться НДС, предприятие планирует включить в налоговый кредит НДС со стоимости приобретенных основных средств, которые с момента ввода в эксплуатацию в марте 2011 г. используются для предоставления консультационных услуг. Правомерно ли такое решение?

Опубликовано в Вопрос-ответ

Как определяется дата перехода прав собственности на реализованный товар для начисления доходов и расходов по налогу на прибыль?

Опубликовано в Вопрос-ответ

Зависит ли база начисления НДС для операций по предоставлению услуг нерезидентом от формулировки в договоре, если в договоре указано, что стоимость услуг уже включает НДС? Как в таком случае рассчитывать налоговые обязательства?

Опубликовано в Вопрос-ответ
Четверг, 26 января 2012 18:32

Метод обліку ПДВ

Підприємство веде облік ПДВ не за договорами, а за контрагентами. Тобто якщо певний контрагент має заборгованість та перераховує аванс, який не перевищує суму заборгованості, то податкові зобов'язання не нараховуються та податкова накладна не виписується. Чи відповідає законодавству такий метод обліку?

Опубликовано в Вопрос-ответ
Среда, 25 января 2012 21:30

Печать на налоговой накладной

Какую печать можно ставить на налоговой накладной?

Опубликовано в Вопрос-ответ

Как распределять входной НДС согласно правилам Налогового кодекса?

Опубликовано в Вопрос-ответ

Как облагаются НДС маркетинговые услуги согласно НКУ?

Опубликовано в Вопрос-ответ
Страница 6 из 8